你好,我10月13号抵扣勾选了9月的进项发票,在申报的时候表二也有进项税的数据,为什么主表里面还是没有把我这个进项发票抵扣掉啊?我本月交的增值税是没有抵扣过的增值税是什么情况?
程燕
于2021-10-13 22:56 发布 624次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
增量留抵税额,区分以下情形确定:
(一)纳税人获得一次性存量留抵退税前,增量留抵税额为当期期末留抵税额与2019年3月31日相比新增加的留抵税额。
(二)纳税人获得一次性存量留抵退税后,增量留抵税额为当期期末留抵税额。
2022-04-10 14:35:52
你好,就是认证后的次月初要在增值税申报表上填这个认证的进项税额
2019-12-28 21:04:47
没有办法了,已经点已申报,这个撤销不了,
2019-06-11 10:29:39
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