老师,我这个月把增值税钱已经交了,才发现我收入少申报了,账上实际比申报的收入要多10多万,相当于我税少交了1万多,我实际还有进项发票的,现在怎么办啊?
琪@baby
于2021-10-08 16:17 发布 1430次浏览
- 送心意
书海老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-10-08 16:19
您好,您可以修改申报表
相关问题讨论

不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07

增量留抵税额,区分以下情形确定:
(一)纳税人获得一次性存量留抵退税前,增量留抵税额为当期期末留抵税额与2019年3月31日相比新增加的留抵税额。
(二)纳税人获得一次性存量留抵退税后,增量留抵税额为当期期末留抵税额。
2022-04-10 14:35:52

你好,就是认证后的次月初要在增值税申报表上填这个认证的进项税额
2019-12-28 21:04:47

没有办法了,已经点已申报,这个撤销不了,
2019-06-11 10:29:39

你好,进项与进项负数刚好抵消了,就不需要考虑这个发票,按其他进项发票填写进项申报就是了
2019-04-01 12:04:49
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