送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-10-13 21:25

你好,8月未计提,需要补做计提处理
借:销售费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资

忧心的冰棍 追问

2021-10-13 21:34

在9计提并发放?

忧心的冰棍 追问

2021-10-13 21:34

在9月计提同时发放吗?

邹老师 解答

2021-10-13 21:35

你好,是的,是这样的 

忧心的冰棍 追问

2021-10-13 21:37

再问你一下,软件公司买了一个软件并卖出去这种分录怎么写呢?(防火墙这种软件)

邹老师 解答

2021-10-13 21:38

你好
买进,借:库存商品,贷:银行存款等科目
销售,借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税
结转成本,借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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你好 1 借,预付账款3000 贷,库存现金3000 2 借,待处理财产损溢100 贷,库存现金100 3 借,管理费用100 贷,待处理财产损溢100 4 借,其他应收款1000 贷,其他业务收入1000 4 借,应付票据60000 贷,短期借款60000
2020-07-08 10:00:57
你好,是的都要
2017-01-12 12:51:07
你好 没有回复的你可以崔问一下 有时可能是答疑老师去卫生间或者吃饭去了吧
2019-01-02 16:17:48
这个可以,不管你们几时发,反正是需要先计提
2019-11-15 16:04:35
提现,为经营提供备用金;计提提现权责发生制
2017-04-13 21:46:53
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