送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-10-13 14:55

你好!借固定资产 应交税费—应交增值税—进项税额 贷应付账款等

十二。 追问

2021-10-13 14:55

那结账的时候呢,

宋生老师 解答

2021-10-13 14:57

你好!结账这个不用管啊。不影响的

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相关问题讨论
你好!借固定资产 应交税费—应交增值税—进项税额 贷应付账款等
2021-10-13 14:55:32
账面上有的进入固定资产清理然后出售。账上没有不能按固定资产管理
2016-04-20 13:08:24
你好!启用固定资模块,需要在模块里更改,具体业务
2016-10-17 09:18:50
借 固定资产 购买金额 未确认融资费用 倒挤金额 其他应收款 保证金 贷 银行存款 支付金额 长期应付款 不含 增值税欠款 借 长期应付款 应交税费 进项 贷 存款 借 财务费用 贷 未确认融资费用 你上面数据不全,你按这个把数据补上去
2020-05-13 14:47:09
我买了本书,例题是购入一台不需安装的施工设备,发票价格是530,500元,发生的运杂费为4000元,款 项已支付。相关的账务处理是: 借:固定资产 530500 贷:银行存款 530500 我觉得不对,应该把运杂费计入固定资产: 借:固定资产 534500 贷:银行存款 534500 请问书上对还是我做对
2015-11-13 16:55:26
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