老师:上个月我们多开了发票,然后,我们做账了,这个月又冲红了,那是直接改上个月的账,还是冲红什么样做分录呢?
yolanda
于2021-10-13 13:19 发布 1845次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-13 13:22
修改在这个月借应收负数贷主营业务收入负数
应交税费负数
相关问题讨论

修改在这个月借应收负数贷主营业务收入负数
应交税费负数
2021-10-13 13:22:34

红票收入冲减这个月收入
2018-07-07 15:19:09

你好 ; 跨月了的话 是的。 你做红字分录即可 。 你要红冲要做分录处理的哦
2021-10-19 14:21:01

你好,直接入账在这个月就行
2021-12-18 11:23:23

你好!你开的篮字发票是多少金额,结转对应的成本。
红字发是多少金额,就方结转对应的成本
2017-08-04 14:47:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
yolanda 追问
2021-10-13 13:40
郭老师 解答
2021-10-13 13:43