老师 开出错误的税点发票 对方已经抵扣 这种怎么处理
陆
于2021-10-13 11:24 发布 1460次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2021-10-13 11:24
您好,让对方开红字信息表,然后你根据红字信息表开红字发票即可的呢
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您好,让对方开红字信息表,然后你根据红字信息表开红字发票即可的呢
2021-10-13 11:24:58

您好,如果发现发票税额错误,首先需要确认是发票本身的错误还是在抵扣过程中的错误。如果是发票本身的错误,需要联系发票的开具方进行更正。如果是在抵扣过程中的错误,可以在下一期的税务申报中进行调整,补充抵扣。但是,具体操作还需要根据你所在地的税务规定来进行。
2023-07-17 19:37:01

不需要收回发票,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的:购买方可在增值税发票管理新系统(简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,信息表给一份给销售方待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
2019-11-14 19:38:10

同学你好
需要对方开红字信息表,然后您 方开红字发票;
2021-11-08 11:48:28

你好,你作废,对方转出
2019-04-28 11:42:08
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2021-10-13 11:30
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2021-10-13 11:35