老师,您好。我公司是生产企业自营出口货物,适用免抵退税,开具的0税率发票,在增值税申报表附一,出口的销售额自动显示在免税项目里,应在免抵退项目吧,怎么调整
chow
于2021-10-13 10:51 发布 1106次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-10-13 10:53
你好,免抵退税的销售额在附表一第16列第3行填具,填后显示在主表第7栏免抵退税那里的
相关问题讨论

同学你好
出口退税,就填增值税纳税知申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额
2020-11-04 12:00:10

你好,生产型企业退税是先申报增值税
2022-01-13 10:36:55

你好; 是的。 出口退税的话;先申报了在去申请的;参考 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684462694355793305&wfr=spider&for=pc
2022-03-31 12:48:55

您好,请参考以下网址,填写说明的很详细,谢谢。
https://wenku.baidu.com/view/7a0cd915da38376bae1fae40.html
2017-11-14 20:53:41

你好我做过,你有什么具体的问题可以提问
2021-04-08 09:03:06
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chow 追问
2021-10-13 12:02
张壹老师 解答
2021-10-13 12:06