- 送心意
星河老师
职称: 中级会计师,税务师,CMA
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同学
你好,
这个计提
借 管理费用-预提费用
贷 其他应付款
冲掉上面的计提分录,按发票入账就可以了。
2021-10-12 16:53:03

你好,不需要做计提的
支付 借;预付账款 贷银行存款
取得发票 借;待摊费用等科目 贷;预付账款
2017-09-01 10:49:52

你好
收到房租专票
借:长期待摊费用等科目 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目
每个月计提
借:制造费用等科目,贷:其他应付款等科目
2020-12-25 15:03:38

你好计入待摊费用
2023-02-14 10:22:06

您好,同学,您将6000做到预付账款中,在19年冲4000,剩余2000在1月份冲走、
2020-04-10 11:19:02
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