- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-01-07 21:55
1.月份写12月吗?那原始凭证也跟着12月咯?2.因为其中有一笔是6月份收到客户的货款,12月才入账有影响吗?
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你好 看具体什么软件 要先反结账 反审核再改凭证
2019-12-16 14:29:40

你是不是把5月的账也反结了
2019-07-20 14:48:47

您好,在结账前,12月过账,是凭证过账。
2016-12-09 21:22:15

您好,可以补做在2016年的12月份账里。
2017-01-07 17:39:50

你好,方法1.可以重新做一张相反的分录;
方法2.取消过账,修改凭证。
2020-05-27 08:58:15
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2017-01-07 17:39
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