送心意

艾昵老师

职称初级会计师

2021-10-12 14:32

这个肯定矛盾的,你要保持一致性

美美 追问

2021-10-12 14:35

那我应该用哪一天的汇率啊

艾昵老师 解答

2021-10-12 14:40

收入确认当天的汇率,或者收入确认当月月初的汇率

美美 追问

2021-10-12 14:42

对啊,你也说了,收入确认按当天的汇率,或者收入确认当月月初的汇率,然后预收账款又是要期末按期末的汇率调汇,那这个肯定不一致了

艾昵老师 解答

2021-10-12 14:49

你预收账款是上月的是吧?这样的话就没问题的,差额入账汇兑损益

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相关问题讨论
 你好;     验收的时候注意下开票  与你们税点  和你们合同的 名称大类需要一致的 ;  其他的就是 做 应收账款 做收入处理 。收到一次性款 做一次借银行存款贷应收账款即可   
2022-04-28 14:32:31
今年做为未开票收入处理
2022-04-28 10:16:21
你好,是什么原因做收入分录没有体现应交增值税呢 退还的时候,做确认收入的相反分录就是了 
2021-12-07 11:37:21
你好 ; 是的。 借银行存款贷预收账款 应交税费应交增值税; 发货后 :借 预收账款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品
2021-09-14 11:21:16
你好 第一个用银行回单。 第二个用课时费,上课点名表
2024-08-13 16:31:46
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