- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-12 09:34
你好,可以的,可以不一致的,因为你的增值税申报表并没有体现这个带认证的。
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好的,谢谢
2021-10-12 09:34:36

同学你好
这个分录不对
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-02-20 09:02:20

你好,待抵扣进项税、待认证进项税增值税留抵税额余额在借方,待转销项税余额贷方
2020-02-23 22:01:43

您好,您原来留抵税额是在应交税费-应交增值税(转出未交增值税)的借方,您原来的欠税额应该是在应交税费-未交增值税的贷方,那现在用留抵税抵欠税款,借应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。
进项税的余额应该是借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费-应交增值税(进项税额)
销项税的余额是,借应交税费-应交增值税(销项税额)贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
您的待抵扣进项税额就是什么情况的
您什么情况需要补交增值税的
2019-10-19 11:59:56

你好,是要认证后抵扣
2019-02-15 09:38:47
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