送心意

Kiki老师

职称CMA,中级会计师

2021-10-11 22:58

借 其他应收款
贷 银行存款
直接用其他应收款 处理。企业不用待转基金科目

子兮戋戋 追问

2021-10-11 23:05

那交社保的时候是
借:应付职工薪酬-社保
   贷:其他应收款
是这样吗?

Kiki老师 解答

2021-10-11 23:54

同学您好,是这样的。

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相关问题讨论
您好,按照减免以后的做账就行
2022-09-23 19:45:57
借 其他应收款 贷 银行存款 直接用其他应收款 处理。企业不用待转基金科目
2021-10-11 22:58:19
你好,计提单位社保 借:生产成本等 待:应付职工薪酬-社保 代扣个人社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保
2022-02-20 19:30:54
同学你好 这个可以 但是要在计提工资的时候多计提这个个人社保金额
2022-03-07 10:53:43
你好,是代收代付社保费吗?
2022-04-01 15:21:08
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