老师,上个月支付了费用,因为说要不到发票所以就直接按借方管理费用贷方银行存款处理了,这个月发票又要到了那我做账时借应交税金应交增值税进项税5.66贷管理费用5.66,这样对吗?
贾小西
于2021-10-11 20:53 发布 452次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-11 20:53
你好
可以的
可以这么做的
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你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28

您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10

缴纳上月的增值税正确是,借:应交增值税——未交增值税贷:银行存款 但是简化了就是借:应交税费——已交增值税,贷:银行存款 其实都可以的拉
2015-12-29 16:06:47
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