送心意

文老师

职称中级职称

2017-01-08 07:02

11月收到一张专票商品名称有一个错字,认证抵扣了,后来发现有错误,12月份开的红字信息表和负票,又开了一张正确的

文老师 解答

2017-01-07 22:29

要填到对应栏次里面,具体是什么情况的进项税额转出?然后主表是自动生成的。

文老师 解答

2017-01-08 23:59

那这种情况不需要进项税额转出,你开红字信息表,以后,根据工资发票做负数分录就可以,然后再根据正确是发票正常做,就是在申报增值税的时候,附表二要填红字发票的进账税额转出的金额。

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这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
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