老师您好。这样做对吗? 问
整体框架对,只有社保缴纳的分录错了:不该把个税放里面,且个人社保部分的处理逻辑也不对。 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 答
我感觉这个是不违反啊 答案违反我理解的是担任多 问
结论:违反独立性规定。 理由: 上市公司(公众利益实体)关键审计合伙人(含项目合伙人、项目质量复核人)任职时间需累计计算,上限为 5 年。 A 注册会计师 2020-2023 年担任项目合伙人,已累计任职 4 年,未满足 5 年上限,但也未进入冷却期。 2025 年他重新担任项目质量复核人,属于关键审计合伙人职务,任职时间会接着之前的 4 年继续累计,会突破 5 年的法定上限,违反轮换要求。 答
老师好。2025年的账有误,通过以前年度损益调整修 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,这是啥情况呀? 问
管理费用结转多转了 692.5 元,导致期末不该有余额的损益类科目出现贷方余额。 处理:反结账,把结转管理费用的凭证金额改成和借方发生额一致,结平余额即可。 答
海外进货后有一部份不良品,后来退一部份回去换货, 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


我生成申报数据时出现的,是不是一个报关单预检输入汇率后那个汇率就不能改了
答: 同学你好 通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据 修改与确认”,进入操作界面后,先在左边的索引窗口中单勾选对应 的
申请退税的第一步,外部数据管理,我已经下载了报关单,然后在进行数据检查时把那个汇率录错了,我现在要把这个汇率改成正确的该怎么改啊?
答: 更新一下系统中的汇率
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我开票是4000万人民币(已经根据报关单美元数*出口单月汇率计算出来了) 我做账这个月的汇率和发票上的汇率是不一样的。 我入账金额肯定是4000万 人民币。但是我美元数就不一样了, 那我做应收账款的时候做账的汇率要按报关单上的来 还是当月做账的汇率来。如果按当月的做账的汇率我之间就会有差额,是不是直接做财务费用-汇兑损益
答: 你好; 按照报关单来做账; 月末按照月末最后一天的汇率来调汇






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