董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

年初库存现金没写期初数,后期怎么把期初数做凭证入进去。。。分录怎么写
答: 年初库存现金没写期初数,后期怎么把期初数做凭证入进去。。。分录怎么写 6分钟前
这个期末数是不是要加上15年初数
答: 当然 期末数=期初+本期增加-本期减少
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我接手一家单位的账,之前都有账的,老会计从3月底建的新账(之前有很多往来科目,为了让账套看起来清爽)这个新账套不能反映本年的年初数,也不能反映之前的账,需要登另一个账套才能看到,这个怎么解决,是不是不这样从年度中间建账
答: 你好,同学,是的,一般都是从年初建账套,是最好的







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