老师 请问一下 原来是小规模企业按1%缴纳增值税 上个月变成一般纳税人适用简易计税3%缴纳增值税 现在有个问题是上月有退款 退的是之前按照百分之一的款项 之前已经确认过收入也缴纳的增值税 做账肯定是红冲百分之一的税率 导致我现在申报增值税怎么填写报表喔
冷念伊度
于2021-10-10 08:26 发布 944次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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您好,一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的,不是一定要通过这个来填写增值税申报表,只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写:(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28

你好!
根据34栏缴纳增值税额(本期应补退税额)
2018-08-12 19:03:04

您好,异地预缴增值税:
借:应交税费 - 预交增值税 贷:银行存款
本地申报增值税
计算应纳税额:当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额
销项和进项留抵的差额
借:应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费 - 未交增值税
抵扣预缴增值税
借:应交税费 - 未交增值税 贷:应交税费 - 预交增值税
缴纳增值税
借:应交税费 - 未交增值税 贷:银行存款
2025-05-02 17:35:43

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49

还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
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