送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-10-09 10:39

你好 ;  那你们收到专票的话。   直接这样做就行了。  建议你做借进项税  借财务费用负数  

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相关问题讨论
先按实际发生的先做借:财务费用-手续费,贷:银行存款,发票回来冲回之前做按发票做就可以
2019-01-12 09:58:58
你好 ;  那你们收到专票的话。   直接这样做就行了。  建议你做借进项税  借财务费用负数  
2021-10-09 10:39:57
会计分录可以这么处理。。
2019-05-07 14:39:28
你好 红冲原分录 ,按发票入账的抵扣 
2022-06-21 15:26:09
增值税(进项)贷方无发生额。 月底集中开具增值税发票的 借财务费用 负数 应交税费-增-进项税额
2017-07-26 18:14:34
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