送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-10-09 09:39

你好,只能给客人开普票,不能开专票。

小白 追问

2021-10-09 09:46

普票可以开给个人么?不是之前听说过什么不可以开具给个人什么的文件么?必须要有税号啥的

东老师 解答

2021-10-09 09:47

不用,开个人不需要税号的

小白 追问

2021-10-09 09:48

普票可以开给个人有这个文件么?还能我记错了,记得前两年说的不管开给个人什么的

东老师 解答

2021-10-09 09:48

肯定可以给客人开票,这个没问题。

小白 追问

2021-10-09 10:08

并且这个个人原来投入40万给我们一起做酒业务,没有工商登记,现在我还给他50万的酒和她分离,另外10万相当于分红,但是不可以做分红处理,因为不是名义股东,对方让我们开具50万的发票给她,是不对吧?我只开40万给她,另外的相当于无偿赠送,我不需要开票给她吧?

东老师 解答

2021-10-09 10:14

赠送也是需要开票的

小白 追问

2021-10-09 10:20

那像我们这种情况应该怎么处理呢?

东老师 解答

2021-10-09 10:23

不做分红的话,就卖给他,你们正常开票

小白 追问

2021-10-09 10:30

那后面账务处理怎么处理呢?因为这个钱你也不可能收回来的

东老师 解答

2021-10-09 10:32

你之前收到投资的时候记入什么科目了

小白 追问

2021-10-09 10:38

其他应付款-个人

东老师 解答

2021-10-09 10:39

你冲销其他应付款就行

小白 追问

2021-10-09 10:42

40万已经把那个她的投入款冲销完了,这个多出来的10万的分红赠送给她的酒再冲就冲过了。我们给她的相当于50万,她投入40万

小白 追问

2021-10-09 10:44

这多给的10万元开票后 做  借销售费用---招待费 贷主营业务收入 ; 应交税费-应交增值税;  借主营业务成本贷库存商品 ,然后年底汇算清缴根据销售收入调增处理,是这样么?

东老师 解答

2021-10-09 10:46

对,也就是只能这么做了

小白 追问

2021-10-09 11:01

分录如下:
借:销售费用等
贷:库存商品
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)是这样处理还是上面那样处理?

东老师 解答

2021-10-09 11:07

按照你上面那样做就可以。

小白 追问

2021-10-09 11:10

老师到底是哪个?能不能说明白些?

东老师 解答

2021-10-09 11:11

这多给的10万元开票后 做 借销售费用---招待费 贷主营业务收入 ; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品 ,然后年底汇算清缴根据销售收入调增处理  这么做就行

小白 追问

2021-10-09 11:14

借:销售费用等
贷:库存商品
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)是这样处理还是上面那样处理?那这个账务处理是用在什么时候呢?

东老师 解答

2021-10-09 11:25

你这种其实就是视同分红,应该作为收入的

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一般没问题,但要注意: 财务核算:分别准确核算,依刀头金额大小计入相应科目。 税务合规:保证业务真实,保留凭证,发票抬头准确,关联公司定价遵循独立交易原则。 资产管理:各自做好资产登记,购买公司将刀头作为资产配件管理。
2025-05-07 10:47:26
一、判断是否属于子公司 新成立的商贸公司不一定是子公司。如果总公司对该商贸公司拥有控制权,如持有超过 50% 的股权等情况,才可能是子公司;如果总公司与商贸公司没有股权关系,只是由同一老板分别设立的两个独立法人主体,那就不是母子公司关系。 二、关于内部调拨的可行性及处理方式 以成本价转给餐饮公司在一定条件下具有可行性,但需要注意以下几点: 如果两个公司是独立法人主体,这种内部调拨不能简单地以不收钱的方式进行。虽然是同一老板,但在法律上两个公司的财产和经济活动是独立的。 如果进行这种操作,可能需要按照正常的销售交易进行税务处理,即商贸公司以成本价销售货物给餐饮公司,需要缴纳增值税等相关税费,同时确认收入和结转成本。 对于餐饮公司来说,以成本价购入货物,应按照正常的采购流程进行账务处理,增加存货并可能抵扣相应的进项税额(如果取得合法的增值税专用发票)。 其他处理库存的方法: 可以考虑对商贸公司的存货进行促销活动,如打折销售给外部客户,以尽快回笼资金并减少库存。 如果存货存在质量问题或滞销严重,可以考虑与供应商协商退货或换货。 评估存货的可利用价值,对于部分无法销售的存货,可以考虑进行报废处理,但需要按照相关规定进行税务申报和账务处理。
2024-10-15 11:57:35
您好,是账实不符吗,这个风险好大,以后每月比实际成本多结转,一共有多少差异呀,不能一次调太多的,我们是以前少记了收入导致的么
2024-06-28 17:56:47
你好有风险,这个进销不一致
2024-06-06 10:41:27
您好,意思是这部分你们没有直接做成本吗
2023-11-14 17:25:15
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