如果2月份支付了20万的费用,进项是1.5万,销项是3000,认证抵扣了5000、剩余1万未认证,这个分录 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 5000(销项只有3000,留底的2000) 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 1.5万 贷:银存 20万 3月税期直接抵扣了留底的2000,如何做分录?

sanny
于2021-10-07 17:50 发布 1174次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
你好,这个手机是用在哪里的?
2022-10-08 13:44:13
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
可以的,可以这么做的,你也可以把进项转出结转到转出未交增值税。
2022-09-23 12:14:15
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