送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-10-07 14:52

你好,借贷不平,那说明是分录错了(比如金额错误了)

能干的芹菜 追问

2021-10-07 14:54

老师前面蓝色字体怎么做账

邹老师 解答

2021-10-07 14:55

你好,就是收入金额这些业务? 

能干的芹菜 追问

2021-10-07 14:56

都是当天老板开户后转的账,这个不能算起初余额吧

邹老师 解答

2021-10-07 14:56

你好,不能算起初余额,需要根据业务发生情况做相应账务处理
借:银行存款,贷:其他应付款等科目 

能干的芹菜 追问

2021-10-07 14:56

嗯,是的。前面三行

能干的芹菜 追问

2021-10-07 14:57

是的,前面三笔业务

能干的芹菜 追问

2021-10-07 14:58

是的,前面三笔业务

邹老师 解答

2021-10-07 14:58

你好,不能算起初余额,需要根据业务发生情况做相应账务处理
借:银行存款,贷:其他应付款等科目 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

能干的芹菜 追问

2021-10-07 14:58

好的,谢谢

邹老师 解答

2021-10-07 14:59

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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相关问题讨论
你好,入库时超支是在借方,发出是贷方
2020-07-12 16:12:07
你好 上面的分录借贷是相等的。
2020-04-02 13:44:13
你好,错误的是?
2017-04-05 14:47:21
您好,是这样理解的。
2017-03-03 00:14:45
你好,因为是出租无形资产,就把摊销金额计入借方其他业务成本科目 核算(是其他业务收入对应的成本),贷方表示无形资产的摊销
2020-02-20 20:56:08
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