送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2021-10-04 16:30

同学你好
很高兴为你解答
应收账款在借方是正常的,因为是资产
如果收到款项,就可以平了

木槿花开 追问

2021-10-04 16:34

请问分录怎么做呢

钟存老师 解答

2021-10-05 07:48

借 库存现金  银行存款/营业外支出
坏账准备
贷 应收账款

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相关问题讨论
同学你好 很高兴为你解答 应收账款在借方是正常的,因为是资产 如果收到款项,就可以平了
2021-10-04 16:30:00
您好,借方有没有发生额呢?我没有那么贷方余额就应该等于期初贷方余额加上本期贷方余额。
2023-03-27 13:58:12
同学您好 往来的重分类不是看最后余额是否是负数,只要往来下对应的客户、供应商、往来单位的期末余额是负数就需要进行重分类
2021-01-13 17:14:55
坏账准备期末余额 。 期末数据来写的; 不是看你计提的金额的;  
2023-03-10 13:53:09
你好,不要调整了,你要调整的话,和你去年12月末就不一样了。
2025-02-13 08:34:29
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