有笔330元的税控盘发票已备案,我已做入2016年12月的账里,借:管理费用-办公费 贷:其他应付款, 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用-办公费,资产负责表里应交税费为负数,因是小微企业第四季度少于10万,免征增值税,我后面为了冲销这笔就做了个借:应交税费-应交增值税 (负数) 贷:管理费用(负数),请问我这样做分录冲销做的对不?(那做账本时还附这330元发票不?)还有我现在冲销了,下个季度要抵扣还能抵吗?(下次抵的时候要附这330元的发票吗?
晨希
于2017-01-05 12:14 发布 1192次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2017-01-05 12:50
那我12月购买的,现在就只做借: 管理费用 贷:现金(员工代垫付的,所以贷:其他应付款),等下个月抵时再做借:应交税费-应交增税 贷:管理费用,是这样吗?你说的先填写在报表上留抵是要做什么事(这句话没明白)?还有这个330元是在国税先备案了有个起止及截止时间的呢?
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买时,借: 管理费用 贷:现金 抵时: 借:应交税费-应交增税 贷:管理费用 。不用认证全额抵减! 这个你可能先填写在报表上留抵,什么时候有要交的税了就什么时候抵扣 没有时间限制!
2017-01-05 12:30:22

你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

你好,这个月就可以这样做分录对的
2019-04-16 11:50:57

你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

可以,也可以用其他应收科目
2016-01-14 16:59:35
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