上个月作废的发票,我不小心都寄给外账了,她昨天就报完税了,我今天开发票才想起来第一联没拿出来,咋办呀?报完税和这发票扯不上关系是吗?
迷路的胡萝卜
于2017-01-05 09:24 发布 1022次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-05 09:32
就是用友t3在做完年结以后发现17年的期初余额试算是平衡的单对账时提示总账与客户往来金额不平(总账是1000,客户往来是1500),客户往来和明细账不平(客户往来是1500,明细是1000),实际的金额是1000元(其中有500元市15年结转的)如果不去修改16年和15的帐的话要怎么做,因为我不太熟悉这个软件,能不能麻烦告诉我具体操作的步骤?
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你好,从凭证中取出就是 了
2017-01-05 09:18:07

你好,通知对方取出来就是 了
是的
2017-01-05 09:27:02

您好
自己单位留存的 可以使用
2019-12-07 20:27:42

你好,作废的发票是当月的不是上个月的吧
2016-09-09 14:03:37

这个作废发票不需要入账
2019-01-14 16:32:31
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