他们就是差额交税了吧,就是扣除他们分包出去的成本费用后再交2%的税,对吧,那他们怎么让我们代交这个预交税呀?我们能帮他们代交???我们让他们开专票开11个点的专票或是3个点的专票,那他们按多少预交税呢?比如我让他们开100万的工程款按3%专票开,他们按多少预交税?应该和我们没关系吧,我们把这个他们的承担的预缴税给他们不就行了?我们代他们预交不了吧?

半城烟沙
于2017-01-04 21:17 发布 1085次浏览

- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-01-04 21:32
老师,那我们让他们开票,他们按我们的收入金额再预交税是吗?我们代交不了吧?
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您好,如果对方有分包合同,就是差额交税,如果没有分包合同是不能差额征税的。您让对方开票,是一般纳税人,可以开出3%的增值税专用发票吗,这个具体操作,我还真不知道人家是怎么做的。
2017-01-04 21:28:15
你好,应交增值税就等于你开出去的发票所含的税金-10909.09-11650.48的差额。
2018-09-14 13:22:30
你好 ; 你们是成本费用大于了收入是吗? 那你去看看 你们主要是 预缴税款有未开票导致的? 那你 意思是 12月这个未开票 你报了无票收入 是吗?
2022-04-08 09:22:04
记入成本的,是不含税金额的,税款不计入成本
2020-04-01 15:18:28
可以的
2017-11-30 16:47:23
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2017-01-04 21:28
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2017-01-04 21:36