送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-01-04 21:32

老师,那我们让他们开票,他们按我们的收入金额再预交税是吗?我们代交不了吧?

王雁鸣老师 解答

2017-01-04 21:28

您好,如果对方有分包合同,就是差额交税,如果没有分包合同是不能差额征税的。您让对方开票,是一般纳税人,可以开出3%的增值税专用发票吗,这个具体操作,我还真不知道人家是怎么做的。

王雁鸣老师 解答

2017-01-04 21:36

您好,您让他们开票,他们按您的收入金额再预交税,您是代交不了的。您直接把税钱给他们就行了。

上传图片  
相关问题讨论
您好,如果对方有分包合同,就是差额交税,如果没有分包合同是不能差额征税的。您让对方开票,是一般纳税人,可以开出3%的增值税专用发票吗,这个具体操作,我还真不知道人家是怎么做的。
2017-01-04 21:28:15
你好,应交增值税就等于你开出去的发票所含的税金-10909.09-11650.48的差额。
2018-09-14 13:22:30
你好 ;  你们是成本费用大于了收入是吗? 那你去看看 你们主要是 预缴税款有未开票导致的? 那你 意思是 12月这个未开票 你报了无票收入  是吗?   
2022-04-08 09:22:04
记入成本的,是不含税金额的,税款不计入成本
2020-04-01 15:18:28
可以的
2017-11-30 16:47:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...