老师,勾稽关系 资产债表的未分配利润与利润表的净 问
你好,这个是什么原因产生的呢 答
你好,问下小规模未开票收入如何申报 问
季度销售额≤30 万元(按月申报≤10 万元): 企业:将未开票收入与开票收入合计金额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第 10 栏 “小微企业免税销售额”。 个体工商户 / 其他个人:填入第 11 栏 “未达起征点销售额”,享受免税优惠。 季度销售额>30 万元(按月申报>10 万元): 按适用征收率,将未开票收入填入 “应征增值税不含税销售额” 对应栏次(3% 征收率填第 1 栏,5% 征收率填第 4 栏),与开票收入合并申报纳税 答
老师,我们公司请了一个事务所当法律顾问。有些快 问
可以的,直接报销打款就行 答
建筑公司可以收工程设计费做成本吗 问
可以的,有真实的设计费就可以 答
员工报销电商充值,服务费收100元,剩下5700元,一共报 问
您好, 这个后面开发票会开5800进来吗? 答

他们就是差额交税了吧,就是扣除他们分包出去的成本费用后再交2%的税,对吧,那他们怎么让我们代交这个预交税呀?我们能帮他们代交???我们让他们开专票开11个点的专票或是3个点的专票,那他们按多少预交税呢?比如我让他们开100万的工程款按3%专票开,他们按多少预交税?应该和我们没关系吧,我们把这个他们的承担的预缴税给他们不就行了?我们代他们预交不了吧?
答: 您好,如果对方有分包合同,就是差额交税,如果没有分包合同是不能差额征税的。您让对方开票,是一般纳税人,可以开出3%的增值税专用发票吗,这个具体操作,我还真不知道人家是怎么做的。
建筑施工单位本期收到劳务分包增值税专用发票40万税金11650.48,本次要开给甲方工程发票100万元,开工程发票用差额预缴,预缴税费10909.09,本期应纳增值税怎样算?
答: 你好,应交增值税就等于你开出去的发票所含的税金-10909.09-11650.48的差额。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,项目地预缴税款,哪些需要入到成本费用里面,谢谢!
答: 记入成本的,是不含税金额的,税款不计入成本


王雁鸣老师 解答
2017-01-04 21:28
王雁鸣老师 解答
2017-01-04 21:36