刘艳红老师是不是这月确认供应商红冲发票,是不是 问
同学你好 你作为购买方,本月确认供应商红冲发票不需要报收入,而是按情形做进项税额转出或冲减进项,同时冲减采购成本 答
老师,请教下,收到代付的钱,挂在往来,然后用这笔钱购 问
固定资产开发票给了公司? 答
老师好,企业2025年9月份登记注册,税务登记在11月中 问
按先报小规模季度税→再报一般纳税人 12 月税的顺序操作,同时满足 “小规模期无收入、零申报” 条件,即可合规抵扣 12 月 1 日前的进项: 先完成 2025 年第四季度小规模零申报(所属期 10-12 月),消除系统拦截; 再申报 2025 年 12 月一般纳税人增值税,在发票平台勾选 12 月 1 日前符合条件的专票,填入申报表抵扣; 留存小规模期无收入证明、专票等资料备查。 答
老师您好,请问临时工怎么做账,需要留存什么东西,有 问
你好,若按工资申报,可计入工资费用 答
老师好,季度奖发放,请问二级科目是放在应付职工薪 问
同学,你好 应付职工薪酬-奖金和津贴 答

老师,我公司替供应商的客户还款,我和供应商和这个客户怎么做账
答: 三方签订三方协议 或者让供应商出具一份委托付款协议 将你公司欠付的款项转给客户 对于你跟供应商而言,供应商给你发票,你借:其他应付款-供应商贷:银行存款。供应商视同收到你公司支付款项转付他的客户,借:应付账款 贷:应收账款,对于客户而言,借:银行存款 贷:应收账款。
老师,我有一张45万的6个月银承质押给了银行,然后拆分了好几张小额银承付给了供应商,这样怎么做账
答: 您好 借:应付账款(或预付账款) 贷:应付票据 到期时:大额承兑先做解付, 借:银行存款 贷:应收票据 再做应付到期: 借:应付票据 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
供应商返利8000元,怎么做账
答: 您好 请问购入的时候分录怎么写的





粤公网安备 44030502000945号



LWX 追问
2021-09-29 18:23
许老师 解答
2021-09-29 18:26
LWX 追问
2021-09-29 18:28
许老师 解答
2021-09-29 18:41