1.甲公司一般纳税企业,发生下列经济业务 1、10月8日,购进原材料一批价款30000元,增值税率13%,款项开出并承兑商业汇票,材料入库 2、10月9日,购入不需要安装设备一台价款80000元,增值税率13%,款以存款支付 3、10月12日,以银行存款购进农产品一批价款50000元,增值税扣除率9% 4、10月15日,销售产品一批,价款90000元,增值税率13%,商品已发出,货款尚未收到 5、10月16日,用自产产品发放职工福利,该产品成本18000元,计税价格20000元,增值税率13% 6、10月16日,用原材料发放职工福利,该材料成本40000元,增值税率13% 7、当月缴纳当月增值税10000元 8、月末结转增值税 要求:编制相关业务的会计分录
俊逸的橘子
于2021-09-29 14:32 发布 5304次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-09-29 14:36
1.甲公司一般纳税企业,发生下列经济业务
1、10月8日,购进原材料一批价款30000元,增值税率13%,款项开出并承兑商业汇票,材料入库
借:原材料30000
借:应交税费——应交增值税(进项税额)3900
贷:应付票据33900
2、10月9日,购入不需要安装设备一台价款80000元,增值税率13%,款以存款支付
借:固定资产80000
借:应交税费——应交增值税(进项税额)10400
贷:银行存款90400
3、10月12日,以银行存款购进农产品一批价款50000元,增值税扣除率9%
借:原材料45500
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)4500
贷:银行存款50000
4、10月15日,销售产品一批,价款90000元,增值税率13%,商品已发出,货款尚未收到
借:应收账款101700
贷:主营业务收入90000
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)11700
5、10月16日,用自产产品发放职工福利,该产品成本18000元,计税价格20000元,增值税率13%
6、10月16日,用原材料发放职工福利,该材料成本40000元,增值税率13%
7、当月缴纳当月增值税10000元
8、月末结转增值税
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1.甲公司一般纳税企业,发生下列经济业务
1、10月8日,购进原材料一批价款30000元,增值税率13%,款项开出并承兑商业汇票,材料入库
借:原材料30000
借:应交税费——应交增值税(进项税额)3900
贷:应付票据33900
2、10月9日,购入不需要安装设备一台价款80000元,增值税率13%,款以存款支付
借:固定资产80000
借:应交税费——应交增值税(进项税额)10400
贷:银行存款90400
3、10月12日,以银行存款购进农产品一批价款50000元,增值税扣除率9%
借:原材料45500
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)4500
贷:银行存款50000
4、10月15日,销售产品一批,价款90000元,增值税率13%,商品已发出,货款尚未收到
借:应收账款101700
贷:主营业务收入90000
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)11700
5、10月16日,用自产产品发放职工福利,该产品成本18000元,计税价格20000元,增值税率13%
6、10月16日,用原材料发放职工福利,该材料成本40000元,增值税率13%
7、当月缴纳当月增值税10000元
8、月末结转增值税
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2021-09-29 14:36:24

借:应收帐款或银行存款/现金 46.8
贷:其他业务收入40
应交税费——应交增值税销项税6.8
同时结转成本
借:其他业务成本30
贷:原材料 30
2016-04-05 14:44:41

1.借银行存款45200贷其他业务收入 40 000应交税费-应交增值税 5200
2.借:其他业务成本22000原材料20000
2023-05-24 17:43:55

1借原材料300000
应交税费应交增值税进项税额39000
贷应付票据339000
2022-04-15 15:42:52

您好
借:银行存款226
贷:其他业务收入200
贷:应交税费-应交增值税-销项税额200*0.13=26
借:其他业务成本100
贷:原材料 100
2022-04-30 19:59:34
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