预付账款挂账好几年了,是我们公司在外地给员工上社保的钱,有的没给发票,有的发票给晚了跨年了,我想在今年2016年12月份的时候冲平,该怎么做?

万宏
于2017-01-04 11:20 发布 942次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-04 11:26
老师,我也不知道该借什么科目?请老师指点。谢谢!
相关问题讨论
借;相关科目 贷;预付账款
2017-01-04 11:22:33
你好!是的。先计入预付账款科目
2017-09-15 17:05:41
那你直接按合计入账就可以
借库存商品,进项贷预付
2019-07-11 16:50:46
你好,是的。
2016-07-08 14:51:27
你好,是不需要通过预付账款核算的。
2020-05-13 11:29:41
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2017-01-04 11:22
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2017-01-04 11:27