比如我本月100万出口额,退税就是100*0.13=13万,这个13万我已经申报退税了,本月内销销项70万,进项60万,上月没有留底,那这个月我应该交税,我交税金额就是:增值税10万,附加:(10+13)*0.12=2.76万,是不是这样?本月的退税额度就作废了,不会在补退税给我
小鱼儿
于2021-09-27 10:56 发布 3310次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-09-27 11:00
同学你好
对的
可以这样理解
相关问题讨论

同学你好
对的
可以这样理解
2021-09-27 11:00:41

您好
请问您什么业务需要退税?
2019-03-06 10:51:01

挂在应交税费里面,等退回冲减
2021-03-30 16:44:06

你好,当月作废,冲减当月的销售收入,不构成多交税款的。跨月红冲,冲减当月的销售收入。相当于当月少缴增值税。抵减了上期缴纳的。
2019-03-29 09:39:11

你好!
带经办人身份证和申报表和扣税凭证,到税务局申请就可以了
2019-01-25 14:07:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小鱼儿 追问
2021-09-27 11:17
朴老师 解答
2021-09-27 11:23