老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
老师:请问加工费发票这样开,可以吗?还是直接开加工费金额数?谢谢!
答: 你好,加工费的话,这个数量单位最好是写次一次,或者是按月。
在单个产品加工报废扣款金额大于加工费金额的情况发票怎么开?
答: 您好同学 这个是正常的按成品和加工费计算开票就好了 扣款额是开负数发票
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师之前我们跟一家公司走账,让他们开了原料纱28吨,现在发票收到了,可是原料只进不出,现在我让制造厂开加工费数量250KG加倍开(差不多2倍500KG),单价减值,金额不变,尽可能把28吨纱平分掉。但是制造厂开的加工费数量多了2倍,可是实际我们收到制造厂的货再发给客户数量也就是250KG,这个不是又对不上号了,这个怎么弄
答: 你好!需要将进来的原材料以出库单的形式处领出去,结转到你们的生产成本中,
Ll 追问
2021-09-26 15:28
郭老师 解答
2021-09-26 15:29
Ll 追问
2021-09-26 15:34
郭老师 解答
2021-09-26 15:35
Ll 追问
2021-09-26 15:41
郭老师 解答
2021-09-26 15:47