送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-03 10:36

老师,如果按照借:管理费用   贷:预付账款,那么预付账款会有10万的余额,这预付账款余额10万又怎样处理呢?因为5年前这笔预付账款没有入账。也不是我们老板支付,是公司前老板支付的。

拉拉 追问

2017-01-03 10:48

老师,我的意思是期初预付账款余额为0,按照借;管理费用等科目 贷;预付账款,预付账款就有贷方余额10万元(欠电力公司电费10万元),不会出现预付账款借方余额越来越少。老师,还是按照借;管理费用等科目 贷;预付账款这样做凭证吗?

邹老师 解答

2017-01-03 10:32

借;管理费用等科目   贷;预付账款

邹老师 解答

2017-01-03 10:41

你好,随着费用的报销,预付账款就越来越少了 
不管哪个支付的,是公司付款的就可以

邹老师 解答

2017-01-03 10:49

你好,你不是说前面有预付了吗 (5年前有一笔预交电费10万元没有入账)

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