送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-03 10:36

老师,如果按照借:管理费用   贷:预付账款,那么预付账款会有10万的余额,这预付账款余额10万又怎样处理呢?因为5年前这笔预付账款没有入账。也不是我们老板支付,是公司前老板支付的。

拉拉 追问

2017-01-03 10:48

老师,我的意思是期初预付账款余额为0,按照借;管理费用等科目 贷;预付账款,预付账款就有贷方余额10万元(欠电力公司电费10万元),不会出现预付账款借方余额越来越少。老师,还是按照借;管理费用等科目 贷;预付账款这样做凭证吗?

邹老师 解答

2017-01-03 10:32

借;管理费用等科目   贷;预付账款

邹老师 解答

2017-01-03 10:41

你好,随着费用的报销,预付账款就越来越少了 
不管哪个支付的,是公司付款的就可以

邹老师 解答

2017-01-03 10:49

你好,你不是说前面有预付了吗 (5年前有一笔预交电费10万元没有入账)

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相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;预付账款
2017-01-03 10:32:36
专票增值税可以抵扣,这个不含税部分跨年了只能做以前年度损益调整,不能抵扣本年利润,想税前扣除需要调减19年汇算清缴表
2020-08-20 16:25:18
可以抵扣的,如对方索要发票,可开票,但收入不入账是不对的
2019-06-08 17:25:27
你好 请把问题补充完整一下
2021-05-13 15:48:22
你好,没抵扣电费,是电费发票入账了,但是进项税额没有抵扣的意思?
2021-05-13 16:01:44
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