- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-01-03 09:30
老师请问:预收时:借:银行存款 10000 贷:预收账款 10000 开发票:借: 预收账款 10000 应收账款 20000 贷:工程结算 应交税费--应交增值税(销项税)对吗?
相关问题讨论
您好!是的。剩余的计入应收账款。
2017-01-03 09:09:38
您好!是的。一般按合同约定的开发票的时间开,或者按完工成都开。
2017-03-27 10:05:07
您好!可以的。
2017-04-21 11:03:38
你好,按照发票的额金额确认收入的
2019-08-01 10:27:29
同学,你好
实务工作上,一般以2021年1月来确认收入
2021-09-21 08:54:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



jojo 追问
2017-01-03 09:33
宋生老师 解答
2017-01-03 09:09
宋生老师 解答
2017-01-03 09:30
宋生老师 解答
2017-01-03 09:50