送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-01-03 09:30

老师请问:预收时:借:银行存款  10000  贷:预收账款  10000  开发票:借: 预收账款 10000   应收账款   20000  贷:工程结算  应交税费--应交增值税(销项税)对吗?

jojo 追问

2017-01-03 09:33

老师要不要结转收入呀?怎样结转?

宋生老师 解答

2017-01-03 09:09

您好!是的。剩余的计入应收账款。

宋生老师 解答

2017-01-03 09:30

您好!是的。

宋生老师 解答

2017-01-03 09:50

您好!一、结转收入 
借:主营业务收入 
       其他业务收入 
       营业外收入 
    贷:本年利润 
 
二、结转成本、费用和税金 
借:本年利润 
    贷:主营业务成本 
           营业税金及附加 
           其他业务成本 
           销售费用 
           管理费用 
           财务费用 
           营业外支出 
           所得税费用 
借:本年利润 
     贷:资产减值损失

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您好!是的。剩余的计入应收账款。
2017-01-03 09:09:38
您好!是的。一般按合同约定的开发票的时间开,或者按完工成都开。
2017-03-27 10:05:07
您好!可以的。
2017-04-21 11:03:38
你好,按照发票的额金额确认收入的
2019-08-01 10:27:29
同学,你好 实务工作上,一般以2021年1月来确认收入
2021-09-21 08:54:55
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