送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-24 10:42

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

C 追问

2021-09-24 10:44

我是房产公司   原来分录是借开发成本,借应交税费,贷应付账款

郭老师 解答

2021-09-24 10:46

借应付账款贷开发成本,应交税费应交增值税进项转出。

C 追问

2021-09-24 10:52

明白了谢谢

郭老师 解答

2021-09-24 10:53

不用客气,工作愉快。

上传图片  
相关问题讨论
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-09-24 10:42:18
你好 取得的红字发票,借;应付账款等科目,贷;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额) 补开的蓝字发票,借;库存商品或原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目
2020-04-15 15:32:44
之前蓝字发票认证了吗 借预付贷库存商品,应交税费-应交增值税-进项转出
2019-04-03 17:20:17
本月开具的红字发票冲减这个月的收入。
2017-05-19 19:54:28
借库存商品 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出
2020-03-31 17:57:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

  • 公司有盈利一定要提法定盈公积吗

    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...