我物业公司去年10月开了一张金额570的专票给开发商,我公司未入账,对方也未入账抵扣,也没有付款。现协商由商户直接付款给我公司(原来是商户付开发商,开发商付我公司,我公司开票给开发商),隧于今年8月开据红冲发票给开发商,现我要怎么处理这笔账?分录怎么做[抱拳][抱拳][抱拳]急
老实的日记本
于2021-09-24 08:49 发布 770次浏览
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小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-09-24 08:49
你好,先确认这笔收入再冲红这笔收入
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借:银行存款 贷:应付账款
2020-02-26 14:57:57

当时做到了主营业务成本里面吗?
2022-09-07 17:31:43

红字发票是附件,附在后面
2023-12-14 11:03:25

你好,可以红冲发票的呢
2021-04-12 11:26:42
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