送心意

娟娟老师

职称中级会计师

2021-09-23 11:57

你好,稍等下,正在写分录

娟娟老师 解答

2021-09-23 12:02

借:在建工程120
     累计折旧 80
 贷:固定资产 200
借:在建工程 80
贷:银行存款30
        原材料 50
借:营业外支出40
 贷:在建工程40
借:固定资产160
 贷:在建工程 160

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你好,稍等下,正在写分录
2021-09-23 11:57:45
公司销售原材料一批售价2000增值税税额340账面价值1800价款已收存银行会计分
2016-06-29 16:29:36
同学你好! 1、将固定资产账面转入在建工程: 借:在建工程 115000 210000-95000=115000 累计折旧 95000 贷:固定资产 210000 2、领用原材料、发生人工费用等其他费用 借:在建工程 25000 15000+8000+2000=25000 贷:原材料 15000 应付职工薪酬 8000 银行存款 2000 3、改良完成转固定资产: 借:固定资产 140000 贷:在建工程 140000 25000+115000=140000 4/2019年折旧额=140000*2/5=56000元 借:管理费用等 56000 贷:累计折旧 56000
2021-11-19 15:45:18
借:管理费用—福利费 348 贷:应付职工薪酬—福利费 348 借:应付职工薪酬—福利费 348 贷:原材料100 应交税费—应交增值税—进项税转出 16 库存商品 200 应交税费—应交增值税—销项税32(200*16%)
2018-12-23 15:23:28
借,资产减值损失23000 贷,存货跌价准备
2020-02-17 22:23:14
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