- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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退回来的,借预付账款贷应付职工薪酬借应付职工薪酬借管理费用负数,然后你抵扣的时候借应付职工薪酬、贷预付账款。
2021-09-23 10:50:30

同学你好,应该按月分摊的,按照受益期。你2月份把之前一起摊销就可以了
借:预付账款或待摊费用
贷:银行存款
每个月摊销时
借:管理费用
贷:预付账款或待摊费用
2022-02-19 13:13:34

同学你好
借长期股权投资
贷银行存款
借银行
贷投资收益
2022-04-06 13:18:35

可计入 管理费用-装修费
2022-02-18 10:38:20

同学你好,一般情况下,收到财政补贴,借,银行存款,500万元,贷,营业外收入,500万元。可以作为免税收入处理,不用交企业所得税。
2021-06-04 00:35:26
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