老师 我们这个月去大厅调减了24年12月个税申报 问
你好现在修改汇算的就可以了。 答
挂着太多历史遗留的其他应付款了,长期挂着会有税 问
不需要支付的就转入营业外收入 答
替甲方代缴一笔电费,发票是6.10日的,6月底收到了甲 问
同学,你好 改账就要改报表 答
建筑、矿山企业安全生产费用计提分录,所得税扣除 问
借工程施工 制造费用或者生产成本 贷专项储备 答
跨月的销项发票做了红字发票,那会计分录怎么做呢 问
借:应收账款- 贷:本年利润- 应交税费- 答

老师,您好,我们公司是商贸企业,卖月饼的,与供应商签受托代销合同,卖不完就退回去,预付了百分之50的款项,没有收到发票,怎么做分录阿
答: 收到商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 (2)销售时:借:银行存款 贷:应付账款 应交税费——应交增值税(销项税额) (3)收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:受托代销商品 (4)支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款 贷:银行存款 可以参考这个,如果你们公司是按收手续费的形式
老师好,我公司商贸企业, 1、从A公司购进煤灰,直接送到B公司,从中赚取差价。由于从A公司购进,送到B公司的数量每车都有误差,请问:赚了重量怎么做分录,亏了重量怎么做分录?2、共有三个供应商,差额的重量需要分客户和供应商管理吗?谢谢老师。
答: 你好!你们发票按那个重量开的?赚了确认营业外收入(盘盈),亏了计入管理费用(盘亏)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
商贸企业,已开票未发货,已发货未开票,这两种情况怎么做分录
答: 实际是不是都完成了销售了,?


娟娟老师 解答
2021-09-22 11:45