送心意

Helen老师

职称注册会计师,高级会计师

2021-09-20 23:17

同学好
计入管理费用 业务招待费

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相关问题讨论
同学好 计入管理费用 业务招待费
2021-09-20 23:17:03
你好,员工出差在外地招待客人招待饭费5000,计入  管理费用—业务招待费  科目核算 
2022-03-07 20:27:27
你好同学,这个招待客户的这个是计入业务招待费的,不可以的。
2022-12-08 11:01:17
您好 借:管理费用-业务招待费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2022-03-22 20:27:57
您好! 借:销售费用-招待费 贷:银行存款等
2022-03-22 20:39:16
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  • 这个出口企业需要交印花税嘛?

    同学你好 不需要的哦

  • 3月6日报关单的日期,那我这个月申报怎么确认收入?

    你附表一第 18 栏填了免税销售额 149800 但《增值税减免税申报明细表》免税销售额没填 149800,两边金额对不上,强制校验不通过 出口货物零税率≠免税,栏次填错了! 出口退税货物:不能填 18 栏免税货物 正确填:附表一第 18 栏作废清零,改填第 9-1 栏 开具零税率发票 同时去《出口退税申报系统》单独申报退税,不填增值税免税减免表 当月收入确认规则 报关单 3 月 6 日出口 → 3 月所属期(4 月申报)确认收入 你 4 月 6 日开零税率发票,刚好匹配 3 月所属期申报,收入归属完全正确 最终正确申报步骤 附表一:删掉第 18 栏 149800,在 ** 货物及加工修理修配劳务 零税率栏(第 9 栏)** 填写 149800 清空《增值税减免税申报明细表》所有免税数据 单独在出口退税综合平台申报这笔报关单退税 再提交增值税主表,校验直接通过

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