送心意

文静老师

职称高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2021-09-19 10:29

同学你好
1.借工程物资200000
应交税费26000
贷银行存款226000
2.借在建工程160000
原材料40000
贷在途物资200000
3.借在建工程40000
贷库存商品40000
4.借在建工程3000
贷原材料3000
5.借在建工程8000
贷应付职工薪酬8000
6.借在建工程2000
贷银行存款2000
7.借固定资产213000
贷在建工程213000

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同学你好 1.借工程物资200000 应交税费26000 贷银行存款226000 2.借在建工程160000 原材料40000 贷在途物资200000 3.借在建工程40000 贷库存商品40000 4.借在建工程3000 贷原材料3000 5.借在建工程8000 贷应付职工薪酬8000 6.借在建工程2000 贷银行存款2000 7.借固定资产213000 贷在建工程213000
2021-09-19 10:29:45
您好,采购时,借;在途材料,2万元,应交税费-待认证增值税,2600元,贷:银行存款,22600元。验收入库,借;原材料,2万元,贷:在途材料,2万元。领用时,借;生产成本-材料费,5000元,制造费用-物料消耗,500元,销售费用-物料消耗,100元,管理费用-物料消耗,400元,贷:原材料,6000元。
2019-08-22 18:24:45
不用转出。
2015-03-16 21:38:35
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-06-20 10:40:27
(5)6月30日,购入材料一批,材料已验收入库,但发票尚未收到,货款尚未支付,该批材料计划成本为700 000元 (6)7月6日,收到6月30日购入材料发票,实际成本800 000元,增值税为128 000元,企业开出期限为三个月的商业承兑汇票结算价款 1、计算分摊6月份材料成本差异
2018-12-22 16:30:42
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