送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-17 15:57

借银行存款贷,工程结算应交税费,应交增值税销项。

大金 追问

2021-09-17 16:02

现在账务处理是:借:应收账款 113
                             贷:应交税费/销项税 13  
                                   主营业务收入  100,
                                   主营业务收入 -100 (开票不确认收入)
                                   应收账款/暂估 100  这样的账务处理合适么?

大金 追问

2021-09-17 16:03

这个是开票时的账务处理

郭老师 解答

2021-09-17 16:05

可以的,可以这么做的。

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相关问题讨论
借银行存款贷,工程结算应交税费,应交增值税销项。
2021-09-17 15:57:33
你好! 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税
2018-10-09 12:08:00
收到首付款就开首付款的发票,按揭手续后看银行的办事速度收到按揭款,收入建议在竣工验收后确认。望采纳,谢谢
2018-12-05 11:03:25
您好!实际操作中,一般等开了发票再确认收入的多。
2017-10-26 13:51:32
同学你好 这个不能 需要按照完工比例确认收入的
2021-03-11 18:02:07
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