直播间赠送赠品,这个账怎么做收入,需要确认成本吗, 问
您好,这个视同销售就可以了 答
我看11月份报表的时候,科目余额表里面应交税费增 问
要么是账做错了,要么是申报错了 答
老师,请教下 这个月开出的发票金额有点多 查到之 问
只要允许抵扣就可以的 答
某集成电路封装企业,2023年度适用加计抵减政策。2 问
加计抵减基数是30 万 %2B 52 万 = 82 万,两个都算,按 82 万 ×5% 计提加计抵减额。 答
老师,我们是个体工商户,核定的税种是增值税、附加 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

把入账的成本调增补交所得税,应该怎么做分录
答: 你好,汇算清缴调整不需做账务处理,只要在报表上调就行了
补交所得税,我要怎样做分录呢?什么时候做?
答: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交所得税 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 在所得税汇算清缴之后需要补交所得税税款时,做这笔分录。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
预交所得税的时候,公司没得呢么多的成本票,导致要缴纳所得税,做一笔什么样的分录,暂估成本的分录怎么写,可以先不交所得税,年底前补进成本票,
答: 你好,不能这样处理,这样虚增成本,









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