老师想问一下,去年有个6400挂了其他应收款,今年5月份有个5550挂了其他应付款,这个月总公司账单下来本来是负利润453元,但是把之前两笔都算进来了,变成了正利润397,出纳这边已经收到款项397元,但是应该还有个453元是要给出纳的,财务这边怎么做账啊,帮我看一下这样做对不对,谢谢

没有爬不上的山,加油
于2021-09-15 16:56 发布 834次浏览

- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2021-09-15 16:57
这个分录是什么意思了,怎么收入和成本都在一个分录里。
相关问题讨论
同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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没有爬不上的山,加油 追问
2021-09-15 17:03
森林老师 解答
2021-09-15 17:05