老师:我们进价的机器假如是1000,给代理商是3000,那么我们只交2000元的收入税,代理商卖5000,他的客户把5000直接会给我们公司了,并且要开发票,那我们就得按5000*3%==145.6来代扣税金,剩余的5000-145.6=4854来返还给代理商。那么代理商收到4854后,代理商是否要缴纳增值税呢?

刘泳杉
于2016-12-29 18:12 发布 797次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!按正常就是要你们开3000给代理商,然后代理商开5000给顾客。
但是你们这种模式的话,代理商要按他收入的金额-成本的金额交差额增值税。
2016-12-29 18:14:10
两者不符是正常的,因为实际缴纳的税款=应该缴纳的税款-预缴税款。
2019-04-10 11:07:04
没有票企业正常做账 不代扣找交增值税
2019-08-07 18:43:34
你好同学,劳务费都需要开发票的
2021-12-11 16:31:19
你好,一般缴纳了增值税就必须要缴纳附税。还是请去税务局咨询下,是否能够补缴
2019-06-20 09:18:38
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