刚接触建筑行业的账!新建一个项目的账!从去年3月开始做账!3月全是往来款!还有就是支付材料款!但是材料款没有收到对方的票!他们是根据银行明细做账!材料款就做的 借 应付账款 贷 银行存款 这样做是不是不对呀?期末的时候怎么结转成本呢?
加油鸭
于2021-09-15 10:43 发布 728次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-09-15 10:45
你好,可以这样做的呢,发票到了在入库存商品啥的,往来账款不用结转成本
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你好,可以这样做的呢,发票到了在入库存商品啥的,往来账款不用结转成本
2021-09-15 10:45:13

你好。月末结转成本,可以写结转本月销售成本的。
2019-02-17 20:51:13

您好
请问工地上有仓库么 收到材料后人一次性使用么
2019-12-30 07:33:28

购入做第一个分录
你领用了就可以借工程施工贷原材料
2019-07-22 18:19:00

你好,借工程施工一合同成本(材料费),应交税费一应交增值税(进项税额)60%,应交税费一应交增值税(待抵扣进项税额)4O%,贷预付账款
2019-01-18 20:16:05
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