老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

老师,问下,对方开给我们专票,我们当时已经认证并且入账了,后来退回重开,把错误的发票联和抵扣联退还给他们。重开后寄过来的是负数发票的发票联和重新开具的正确的发票。错误的发票联和抵扣联需要他们再给我做账吗?如果不需要,我原来的记账凭证后面附什么单据呢
答: 您好!不需要给了。你之前用复印件入就可以了。
上月开的负数发票,这个月做账,记账联做账,发票联要不要一起附在凭证后面
答: 你是销售方?第一联做账,其他的自己留存
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
负数发票和正数发票三联是不是都要做进凭证去?还是记账联就可以了?
答: 这个是同一个业务吗?同一个业务全部贴凭证下面。







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宋生老师 解答
2016-12-29 13:57
宋生老师 解答
2016-12-29 14:04