送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-09-14 13:37

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是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
你好,结转分录没有问题,对的。
2019-04-08 17:58:00
嗯,是这样,前面不是缴纳时,是计提,后面缴纳
2021-05-25 22:40:54
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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