10月份自行我们转15年进项税转出 6万多,11月也交了这笔税,后来税务说那样不行要按他们的流程走,12月 收到了这笔进项税转的的款,这样的话我要怎么做账呢? 1.进项转出的分录 2. 支付补缴税的分录 3.银行收到这笔补缴税 ,退税的 分录 都是外账
蓝梦
于2016-12-29 10:07 发布 851次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
2016-12-29 10:30
1.借:原材料/管理费用(计入材料成本或费用中)贷:应交税费-增值税检查调整
2.借:应交税费-增值税检查调整 贷:银行存款
3.借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税。
相关问题讨论

借:管理费用—福利费
贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2021-04-07 15:09:53

你好 要看你们的进项税发票 是否符合抵扣条件。 不满足抵扣的情况 要转出的。 满足就不用
2020-05-26 18:08:42

你好,借成本费用贷进项税额转出。
2018-12-06 09:31:02

1.借:原材料/管理费用(计入材料成本或费用中)贷:应交税费-增值税检查调整
2.借:应交税费-增值税检查调整 贷:银行存款
3.借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税。
2016-12-29 10:30:07

借固定资产
贷进项税额转出
2020-05-08 11:45:38
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