收款2000,开票2000.03多开了3角,这笔会计分录怎么做啊?然后又在另外一笔收款1000,少开了0.3,这两笔会计分录怎么做
默默的玉米
于2021-09-13 18:35 发布 836次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好,学员,要看您发生的是什么业务,不同的业务分录不同。
如果是收款方是提前预收款项,那么收款时是先确认负债,等实现了销售收入再确认收入,分录为:
借:银行存款
贷:预收账款
如果是已经达到了收入的确认条件,如货物已经交付给对方公司,控制权已经转移,那么就可以确认收入,分录为:
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税等
2022-04-12 18:55:01

借;银行存款 财务费用 贷;应收账款
2016-07-12 10:22:10

你好,借;营业外支出,贷;银行存款
2020-07-09 15:59:17

你好,这个是你单位实现收入收到的款项?
2019-11-20 15:13:48

借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2019-07-04 16:50:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息