送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2021-09-12 11:53

同学,你好
一般在应付处理里面,凭证生成,选择发票

小慧 追问

2021-09-12 11:54

应付处理里面?

小菲老师 解答

2021-09-12 11:55

同学,你好
对的,一般在这里面,不同版本或许有差异

小慧 追问

2021-09-12 11:56

这是界面,在哪找,还是我没有权限?

小菲老师 解答

2021-09-12 11:59

同学,你好
你试下
【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】

小慧 追问

2021-09-12 12:00

好的,谢谢老师

小菲老师 解答

2021-09-12 12:00

不客气,满意请5星好评,谢谢!

小慧 追问

2021-09-12 14:54

老师,还是不行啊

小慧 追问

2021-09-12 14:55

这样了,啥也点不出来

小菲老师 解答

2021-09-12 15:42

同学,你好
你点了采购发票,没有吗?

小慧 追问

2021-09-12 16:14

啥也没有

小菲老师 解答

2021-09-12 16:19

同学,你好
那你点采购入库,也没有东西吗?

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相关问题讨论
同学,你好 一般在应付处理里面,凭证生成,选择发票
2021-09-12 11:53:49
当月凭证做完后,审核-过账-结转损益-再过账-结账。(这流程仅限于账务处理模块,若有其他模块,请告知是金蝶哪个版本)
2016-03-07 14:17:39
需要你点财务管理里面的凭证制作
2016-02-25 14:25:01
您好,可以发个图片吗,您录入固定资产的那个地方的图片
2021-10-03 14:17:54
学员您好!一般的日常分录是需要人工录入的,比如差旅费报销、办公用品报销、支付员工工资、社保等,期末收入的结转、制造费用的结转、成本的结转、损益类科目的结转可以一次性设置好模板,以后期间就可以自动生成,固定资产折旧是每期期末结账的时候需要计提的。
2018-01-06 14:24:02
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精选问题
  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

  • 老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入

    同学你好,能把题目贴上来么?

  • 你好,老师。公司购买厂房按什么交印花税?装修购买

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