你好老师,我公司一般纳税人,上月开发票错误,没能及时作废,也缴税了,这月有开了冲红发票,但是没再开正确发票,这月别的发票也没再开,只开了冲红发票,这样税务申报表该怎么填报?
超级的小蘑菇
于2021-09-11 09:46 发布 638次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好
填写负数销售额的
2021-09-11 09:47:54

你好 得按照你上个月开票的税率申报,然后这个月再把发票冲红重新开正确发票
2022-01-13 16:46:13

你好 ; 错误的发票你要 跨月红冲处理 下 。 如果你当月没有作废的话。 红冲发票 做红冲分录处理。 红冲当期的收入 ;
2021-09-13 16:17:36

你好 ; 开错了的话 。 那你就要红冲发票的。 先按照 开错税率来 报税的
2021-09-13 15:46:51

你好,金额和税额红冲的与蓝字一致的话实际销售额直接填写0就可以啦
2021-10-11 17:27:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息